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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布信息時間間隔:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

利潤

開支

大型項目

部門預算數

建設項目

結算的時候數

一、通常情況下公用設施財政廳預算財政廳付款薪水

375.84

一、普通公用安全服務總支出

 

二、當地政府性股權基金估算不需要付款收入來源

 

二、國際關系支出費用

 

三、國有化資本管理經營者預算表財政支出審批營收

 

三、中國軍事收支

 

四、上級領導補貼金純收入

 

四、公眾安全衛生開支

 

五、企事業純收入

 

五、教導費用

 

六、自主經營年收入

 

六、數學水平開支

 

七、其他的單位上交國家收入水平

 

七、傳統旅游產業酒店軍事體育與傳媒廣告開支

 

八、各種收錄

 

八、市場保障措施和畢業生就業性支出

26.42

 

 

九、衛生情況的健康經費支出

279.06

 

 

十、高效環境支出費用

 

 

 

國慶、村鎮社區衛生付出

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

13、交通出行裝卸搬運經費支出

 

 

 

十四、資源英文探勘化工信息查詢等教育支出

 

 

 

15場、商業性服務業等教育支出

 

 

 

16、財經開支

 

 

 

十二、支助另外區縣收入支出

 

 

 

十九、自然而然資源性海洋能景象等支出費用

 

 

 

第十九、房間后勤保障費用支出

69.07

 

 

第二十、油糧防汛物資儲備量性支出

 

 

 

二十一月、國家股金融資本運營概算開支

 

 

 

二十三、氣象災害預治及緊急維護總支出

 

 

 

二第十五、另一花費

 

 

 

三十五四、抗疫十分國債組織的收支

 

本年度薪資收入累計

375.84

本年度開支總金額

374.56

便用非財政局審批節余

 

節余分配比例

 

本年結轉和節余

 

年尾結轉和盈余

1.28

總結

375.84

總結

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

樓盤

本年度凈收入預估合計

財務捐款效益

上級部門補貼使收入

工作營收

銷售經營創收

附屬醫院單位名稱繳納薪資收入

另外納入

的功能幾大類
幾個會計科目識別碼

會計科目名稱大全

合計數

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會中后勤保障和就業形勢費用支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

人事部門事業發展公司社會養老保險費用支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  國家機關事業上組織基礎社會社會養老保險行業網上繳費教育支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  機關部門事業部門部門事業年金激費費用支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生管理健康的付出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政處事業發展企業單位醫療保健

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  財政工作單位醫療設備

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫人群醫療器械

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  其他優撫目標治療結余

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療管控保障措施管控事務性

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政性開機運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一般來說行政部門制度管理制度事務性

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

房屋的保障經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房間轉型費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  往房公積金貸款

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買新房國家補貼

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

該項目

當年度總支出合計數

主要費用支出

新項目收入支出

上交上家收入支出

經營管理教育支出

對復屬政府部門補帖總支出

基本功能進行分類
專業科目編號

題目名字

總金額

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

的人力資源保障措施和畢業生就業付出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門事業心方養老生活撥出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  政府機關參公公司幾乎給養老穩妥付款收入支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  國家機關事業心單位名稱職業選擇年金付費性支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

清潔衛生的健康教育支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政事業上方醫疔

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政性標準醫疔

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫男朋友醫藥

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  其它優撫對方醫療衛生開支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療保健擔保處理行政事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟工作

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  大部分政府部門工作管理事務處理

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

租賃房保障機制花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

自建房教育體制改革付出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  商品房公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  全款買房津貼

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

撥出

內容

預算數

建設項目

加總

平常公共信息費用財政支出捐款

現政府性貨幣基金預決算民政付款

國家資本管理成本預算財政支出捐款

一、大部分服務性概預算財政支出捐款

375.84 

一、似的通用工作撥出

 

 

 

 

二、縣政府性貨幣基金預決算國庫補貼款

 

二、外交關系費用支出

 

 

 

 

三、國有土地資本銷售經營成本預算財政部門補貼款

 

三、航空航天費用

 

 

 

 

 

 

四、通用安全管理收支

 

 

 

 

 

 

五、幼小銜接收支

 

 

 

 

 

 

六、科學性技術水平花費

 

 

 

 

 

 

七、學歷游玩運動與影視傳媒撥出

 

 

 

 

 

 

八、世界 維護和就業率收入支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、環衛身體支出費用

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能源管理健康結余

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道辦收入支出

 

 

 

 

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

 

十五、交通出行運輸業總支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源量勘測制造業產品信息等收支

 

 

 

 

 

 

第十、商業功能功能業等經費支出

 

 

 

 

 

 

第十六、財經性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、支援其它地區劃分付出

 

 

 

 

 

 

十七、大自然信息海洋資源氣象學等撥出

 

 

 

 

 

 

19、居住房擔保收支

69.07

69.07

 

 

 

 

二是、調味品油料收儲性支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有化金融資本企業經營預算表支出費用

 

 

 

 

 

 

二12、地震災害有機廢氣及應急工作管理工作管理付出

 

 

 

 

 

 

二13、相關支出費用

 

 

 

 

 

 

三十五四、抗疫特別的國債安排好的經費支出

 

 

 

 

上年凈收入加總

375.84 

年初收入支出累計數

374.56

374.56

 

 

今年初民政撥付結轉和盈余

 

年終財務補貼款結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、一樣 公開成本預算財政廳審批

 

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性母基金民政預算民政審批

 

 

 

 

 

 

三、國有化基金營業項目預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

總額

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工程

總金額

大多費用

建設項目結余

功能性總類

管理費用編號

專業科目命名

208

時代服務和就業形勢開支

26.42

26.42

0.00

20805

行政訴訟自己企業名稱醫療保險經費支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  機構事業院校一般養老院保險金交款總支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  政府機關事業公司職業化年金手機繳費教育支出

8.71

8.71

0.00

210

更健康更健康開支

279.06

212.31

66.76

21011

行政機關事業發展基層單位醫療衛生

11.28

11.28

0.00

2101101

  人事部門單位名稱醫療管理

11.28

11.28

0.00

21014

優撫對方醫療保障

14.38

0.00

14.38

2101499

  別的優撫對方醫院結余

14.38

0.00

14.38

21015

醫藥保駕護航菅理事務性

253.40

201.03

52.37

2101501

  人事部門運轉

201.03

201.03

0.00

2101502

  基本行政部門操作公共事務

52.37

0.00

52.37

221

公房有保障經費支出

69.07

69.07

0.00

22102

公寓房改草支出費用

69.07

69.07

0.00

2210201

  租賃房北京公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買房子津貼

41.26

41.26

0.00

累計數

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟發展類別科目必標識號

科目表標題

預算數

城市發展的分類

會計分類商品編碼

課目簡稱

預算數

301

年終獎金特權花費

291.96

302

商品信息和貼心服務收支

15.84

30101

  大多工資收入

41.53

30201

  企業辦公費

8.58

30102

  補助補助

127.95

30202

  進行印刷費

 

30103

  總獎

28.12

30203

  在線咨詢費

 

30106

  食堂菜補助費費

7.68

30204

  手讀費

 

30107

  工作績效年薪

 

30205

  有水費

 

30108

機關事業有成院校事業有成院校總體養老生活穩定繳付

17.71

30206

  用電

 

30109

事業年金繳納

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

勞務派遣人員基礎醫療保障商業保險交費

11.28

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫治補助款繳納

 

30209

  業主管理方法費

 

30112

其它社會化得到保障繳納費用

1.42

30211

  差旅費報銷

1.23

30113

房產北京公積金

27.81

30212

  因公出境(境)雜費

 

30114

社區住院費用

 

30213

  維修保養(護)費

 

30199

  其它的年薪有福利付出

19.75

30214

  租費費

 

303

對小編和家的補助費

 

30215

  觸摸會議費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓教育費

1.17

30302

  退居二線費

 

30217

  因公接待處費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用工具文件費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費費

 

30305

  生活的經濟補貼

 

30225

  使用燃油費

 

30306

  救助費

 

30226

  建筑勞務費

 

30307

  醫療管理費補貼金

 

30227

  授權委托書國際業務費

 

30308

  資助金

 

30228

  企業工會資金

2.89

30309

  獎學金金

 

30229

  員工福利費

0.6

30310

每個人種植業加工補肋

 

30231

  公務接待使用車正常運作檢修費

 

30311

  代繳社交穩定費

 

30239

  另外交通費費用的

 

30399

  某個對人和中國家庭的補貼

 

30240

  稅金及附帶加盟費

 

 

 

 

30299

  另一淘寶商品和保障支出費用

0.3

 

 

 

310

資產管理性教育支出

 

 

 

 

31001

  房產搭建物購建

 

 

 

 

31002

  辦公裝修機購買

 

 

 

 

31003

  使用機械購入

 

 

 

 

31007

  資訊網咯及系統軟件新購的更新

 

 

 

 

31013

  國家公務私車添置

 

 

 

 

31019

  一些交通線方法租賃費

 

 

 

 

31021

  文物保護單位和擺貨品購進

 

 

 

 

31022

  隱匿資源租賃費

 

 

 

 

31099

  其它資源性收支

 

者專項經費加總

291.96

公用設施資金投入總計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

常見服務性成本預算財政資金撥付“三公”經費

預估合計

因公出境

(境)費

因公專車添置及運作定期檢查費

公務活動接待工作費

小計

公務活動買車

采購費

公務活動公務車

正常運行檢修費

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

概預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

內容

年末結轉和余額

上年納入

當年度費用支出

年終結轉和

盈余

系統分級會計分類代碼

科目表品牌

累計數

 

 

總計

一般費用

創業項目費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

今年初結轉和盈余

上年營收

上年總支出

半年度結轉和盈余

工作劃分考試科目編碼查詢

學科品牌

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資產投資過負債的實際記錄表

 

 

基層單位:萬

 

比例

實際價值

期初數

半年度數

年終數

半年度數

一、基金加總

——

——

18.93

29.77

   (一)外流房產

——

——

0.77

2.21

   (二)加固股權

——

——

18.74

35.92

🅺          在這當中:1.屋房(多平米)

 

 

 

 

🍃                2.通用的系統(臺/套/輛)

 

 

 

 

🧸                     這之中:(1)維修(輛)

 

 

 

 

෴                                 應該公務接待車輛使用

 

 

 

 

ꩵ                                 聯合執法巡邏出行

 

 

 

 

🐎                                 珍禽專注技能租車

 

 

 

 

ജ                                 許多私家車

 

 

 

 

﷽                   (2)平均價五十萬元上面的統一機器(中含維修)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦰ                    這里面:平均價50萬元超過專用工具生產設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

❀        減:連續折舊率及減值開始準備

——

——

0.58

8.35

   (三)常期債權投入資金

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——

 

 

   (四)經常公司債交易

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   (五)待建水利

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   (六)無型財力

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🅠        減:累計額攤銷

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   (七)同一基金

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——

 

 

二、負債率預估合計

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——

0.97

1.45

三、凈債務自動求和

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——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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